Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0279/23 koberec do kuchynky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 132,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0277/23 kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Monetix s.r.o. 51452456 2 976,25 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0278/23 sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 2 650,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
VO/0077/23 koberec (kuchynka pri sekretariáte) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 132,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0075/23 sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 2 650,00 € 20.12.2023 20.12.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0076/23 kuchynská linka - 2x (zborovňa, cvičné firmy) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Monetix s.r.o. 51452456 2 976,25 € 20.12.2023 21.12.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0276/23 paušál za výťah - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/23 sieť so záťažou + príslušenstvo Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Firma KOSIK -siete s.r.o. 36556858 225,15 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Škrabák 41913035 1 453,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 el.energia - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 951,21 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 69,96 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 ochrana osobných údajov - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 obedy zamestnancov - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 596,25 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
VO/0074/23 výmena tečúcich radiátorov + oprava na vod.potrubí - hav.stav Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Škrabák 41913035 1 453,00 € 11.12.2023 11.12.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0269/23 moduly riadenie kvality FinQ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 4 320,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 51,00 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
VO/0073/23 moduly riadenia kvality FinQ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 4 320,00 € 08.12.2023 11.12.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0265/23 tel.účty - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 19,26 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 drevený obklad na stupačku Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 55,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 posuvné dvere + montáž + maľovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 650,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra