Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | koberec do kuchynky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 132,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0077/23 | koberec (kuchynka pri sekretariáte) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 132,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0075/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0076/23 | kuchynská linka - 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 36556858 | 225,15 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | el.energia - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 951,21 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | ochrana osobných údajov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | obedy zamestnancov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 596,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0074/23 | výmena tečúcich radiátorov + oprava na vod.potrubí - hav.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0073/23 | moduly riadenia kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0265/23 | tel.účty - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,26 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | drevený obklad na stupačku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 55,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |