Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0005/18 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. 32,20 € 23.05.2018 Objednávka
VO/0004/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0003/18 montáž PVC na schody Eltech Group Services, s.r.o. 280,00 € 28.03.2018 Objednávka
VO/0002/18 oprava služobného vozidla Jozef Bordáč 500,00 € 13.03.2018 Objednávka
VO/0001/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 52,92 € 30.01.2018 Objednávka
VO/0001/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 31 413,76 € 21.07.2017 Objednávka
Dodatok na rok 2018, 2019 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE, Energia, a.s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke plynu (dodatok č.2) SPP, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 Stredná odborná škola 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" ECO-LOGIC, s.r.o. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0166/17 ochrana objektu - 12/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Z + M servis, a.s. 28,80 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 tel.účty - 12/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0163/17 prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 77,36 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/17 mob.tel. 15.11.14.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 obedy zamestnancov - 12/2017 Stredná odborná škola 312,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 odvoz bio odpadu - 12/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 15.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »