Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1391
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
3i/2017 | Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC, s.r.o. | 88 586,57 € | 27.10.2017 | Zmluva |
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Michal Jáger | 44 674,20 € | 07.12.2020 | Faktúra |
VO/0001/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 31 413,76 € | 21.07.2017 | Objednávka |
DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
DFBV/0050/19 | oprava striech | Izomatech, s.r.o. | 22 907,59 € | 16.04.2019 | Faktúra |
VO/0027/18 | stavebné práce - oprava striech podľa príloh | Izomatech, s.r.o. | 22 907,59 € | 27.11.2018 | Objednávka |
DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 13 996,80 € | 01.12.2021 | Faktúra |
VO/0046/21 | školské stoly a stoličky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 13 996,80 € | 18.10.2021 | Objednávka |
DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 11 011,20 € | 01.12.2021 | Faktúra |
VO/0045/21 | šatňové skrinky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 11 011,20 € | 18.10.2021 | Objednávka |
DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
VO/0027/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 27.08.2021 | Objednávka |
DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
VO/0021/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 01.06.2022 | Objednávka |
DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 5 000,00 € | 30.04.2019 | Faktúra |
VO/0010/19 | výmena manuálnych ventilov a hlavíc za termostatické | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 5 000,00 € | 23.04.2019 | Objednávka |