Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
3i/2017 | Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ECO-LOGIC, s.r.o. | 45401454 | Stavebné práce, opravárenské práce | 88 586,57 € | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0001/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 31 413,76 € | 21.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 25 413,76 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0027/18 | stavebné práce - oprava striech podľa príloh | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0046/21 | školské stoly a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0074/22 | výmena ventilov na stupačkách rozvodoch UK a radiátoroch | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0045/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0011/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 10 765,72 € | 08.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0038/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
VO/0038/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |