Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/24 | porevízne opravy na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 111,41 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | paušál za výťah - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 279,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 118,71 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 25,91 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 114,24 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 163,08 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 116,68 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |