Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/24 porevízne opravy na výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 111,41 € 22.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 paušál za výťah - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 22.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 85 519,00 € 03.05.2018 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0165/22 dodanie a montáž stropných svietidiel Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 9 978,34 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0157/21 školenie Office 365 MS Teams Obchodná akadémia Myslenická 31874452 edu365 s.r.o. 53666445 360,00 € 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 školenie Office 365 + nastavenie prostredia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 edu365 s.r.o. 53666445 560,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0269/23 moduly riadenie kvality FinQ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 4 320,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0219/22 aktualizačné vzdelávanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 EDUSTEPS 52152219 240,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0033/18 montáž PVC na schody Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Eltech Group Services, s.r.o. 47373733 279,00 € 29.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 118,71 € 03.07.2018 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 508,81 € 31.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0073/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 54,83 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 38,02 € 03.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 120,35 € 04.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 124,40 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 železiarsky tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 25,91 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 44,48 € 04.02.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 3,53 € 02.04.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 dielenský a vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 154,04 € 08.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0085/21 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 577,52 € 24.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/22 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 114,24 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0112/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 163,08 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 116,68 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 27,82 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 6,06 € 28.02.2024 12.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/22 vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 40,80 € 10.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 40,80 € 08.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 51,00 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra