Faktúry
Počet záznamov: 1725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/21 | el.energia - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 515,80 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 380,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 502,58 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | ochrana objektu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | tel.účty - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,15 € | 10.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | ochrana osobných údajov - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | obedy zamestnancov - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 490,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 457,44 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | paušál za výťah - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | záloha za plyn - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | ochrana objektu - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | výroba a montáž bannerov na budovu školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 1 506,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 165,66 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | ochrana objektu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | záhradné kompostéry | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 162,52 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | paušál za výťah - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | paušál za výťah - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | ochrana objektu - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -263,17 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | prenájom kopírok - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,19 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |