Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0140/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | deratizácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 54,45 € | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/24 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 59,40 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0270/22 | kuchynská linka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 961,73 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 600,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Azetko, s.r.o. | 50609068 | 145,64 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | výkon zodpovednej osoby - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | výkon zodpovednej osoby - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | výkon zodpovednej osoby - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | výkon zodpovednej osoby - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |