Faktúry
Počet záznamov: 4453
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017051 | oprava záložného zdroja | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 40,00 € | 09.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017052 | stočné, vodné, zrážky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 798,44 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017053 | záloha na plyn 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017054 | elektrická energia 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 637,76 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017055 | oprava kotlového čerpadla - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rumitt | 46242619 | 1 388,04 € | 23.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017056 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017057 | mobil, Lešková 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017058 | mobil, Miko 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,89 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017059 | ubytovanie a služby počas LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIRO TOURS | 31595332 | 4 050,00 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017060 | správa informačných a komunikačných technológií 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017061 | gastrolístky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 490,10 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017062 | služby technika BOZP a PO, PZS 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 37,96 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017065 | poplatky za pevné linky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,55 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017066 | členské 03/2017, ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017067 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,79 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
3017068 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 603,31 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017069 | elektrická energia 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 276,85 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017071 | stočné, vodné, zrážky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 505,36 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017072 | doúčtovanie plynu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 338,36 € | 12.04.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
3017073 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,88 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
3017074 | mobil, Lešková 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
3017075 | mobil, Miko 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
3017076 | štvrťročná kontrola EPS - II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017077 | Energy Saver | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Betes | 34127364 | 20 544,60 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
3017078 | správa informačných a komunikačných technológií 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017079 | elektrická energia 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 91,50 € | 04.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017080 | služby technika BOZP a PO, PZS 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 04.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |