Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4453

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
3024071 výkon zodpovednej osoby 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024065 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 237,19 € 28.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024069 služby technika BOZP a PO 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 140,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024064 vodné, stočné, zrážky 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 835,77 € 27.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024077 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 122,73 € 06.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024072 ochranné odevy Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZVARMIX 47454369 64,40 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024063 brúsky, okuliare Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZVARMIX 47454369 264,30 € 27.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024076 gastrolístky 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 806,93 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3124004 oprava sietí na ihrisku Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 985,50 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024075 správa počítačovej siete 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024074 telefónne poplatky 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024073 prenájom kopírovacieho stroja 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 434,34 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024070 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024068 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 B&D Integral, Denis Švasta 11697563 139,74 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024066 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd 32828276 300,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024067 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Petit Press 35790253 120,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024094 záloha na plyn 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 13 156,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3023404 strava 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 735,32 € 05.12.2023 08.12.2023 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Faktúra
3023432 vodné, stočné, zrážky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 575,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023431 mobil, Lukačovičová 12/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023430 mobil, Gašparová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023429 GSM brána 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023428 mobil, Lukačovičová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023427 mobil, Gallová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023426 gastrolístky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 683,65 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023424 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023423 strava 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 2 710,60 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023421 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 1 875,24 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023425 spracovanie miezd za 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3024046 služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra