Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0045/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 602,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 110,94 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 462,74 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 867,42 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 164,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 222,23 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,79 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 50,80 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 143,58 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 152,40 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/20 | športový materiál-pomôcky - pre základnú školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 4 000,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0075/20 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 288,00 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REDFROG | 44394357 | 259,20 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | tonery, preloženie projektora, výmena káblu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 438,68 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | pracovná obuv a odev pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 850,00 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 71,84 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |