Faktúry
Počet záznamov: 2518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0324/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,40 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,54 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | zneškodnenie odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OLO, a.s. | 00681300 | 16,80 € | 21.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0017/23 | žiarovky do inscenácie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 49,10 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | žiarovky do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 24,60 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | zemný plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | ZEBRA printer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 432,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | zavedenie internetu na Záhradníckej ulici | Slovanet, a.s. | 35954612 | 143,76 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0299/21 | zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | NOVA Consulting,s.r.o. | 31391001 | 384,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0317/19 | zariadenie na evidenciu vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/18 | zapožičanie oplotenia staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 128,20 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 208,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 123,10 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |