Faktúry
Počet záznamov: 21628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0090/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 191 500,87 € | 09.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0771/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 16.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0018/16 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2016 - 28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
K/0126/19 | energetický certifikát-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 680,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1943/19 | orez,výrub a likvidácia stromov na parkovisku Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 170,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
B/0103/16 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-14.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOREA spol s.r.o. | 31339204 | 5 720,00 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
B/1986/14 | konfiguračné práce na tel. ústredni BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 290,40 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0091/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0001/15 - predplatné dennníka Hospodárske noviny na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 987,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0030/15 | Novoročný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 6 000,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0052/15 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-08.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 348,15 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/2148/15 | preklad z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
D/0001/15 | seminár-Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a novinkyv mzd.účtarni -p.B.Kostická-15.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 45,00 € | 08.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1948/19 | Prieskum VM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 5 880,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
B/0003/16 | Novoročný koncert v Primaciálnom paláci,Bratislava-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 5 988,00 € | 04.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0177/15 | Župné školy v Avione-23.1.2015-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1993/14 | Najväčšia športová exhibícia-29.12.2014-Tatranhandball Prešov-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako | 42229910 | 1 000,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1946/19 | Zborník z konf. BSK-100 rokov Brat.župy-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 4 345,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
B/0094/15 | Notebook HP,HP 350 G2-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 587,97 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0130/15 | Notebooky HP,HP 350 G1-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 4 763,88 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
K/0002/15 | 2x servre pre ekonomický systém SPIN 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 336,00 € | 12.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0233/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 776,53 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1901/19 | kancel.kreslo-30ks,konf.stolička-30ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 800,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
B/2069/15 | Tab. Apple iPad Air 2 Cell.16GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 671,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2070/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2071/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |