Faktúry
Počet záznamov: 21628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0080/15 | upgrade systému kontroly dochádzky vstupu a výmeny časti kamer.systému v objekte BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 38 988,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1844/15 | upgrade systému kontroly dochádzky vstupu a výmeny časti kamer.systému v objekte BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 48 600,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1895/19 | vzdelávací program o Nežnej revolúcii pre stred.školy-Nová Cvernovka-za 11/2019 a 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 960,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1879/18 | odvoz a likvidácia betónovej sute-SOŠ Na pántoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 603,16 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2063/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-02.-04.12.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 28.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2063/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-02.-04.12.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 17.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1957/17 | Monitoring dažďových zvodov a kanalizácie na časti jedálne SOŠ elektrorech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 321,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1809/19 | cena župana--Ocenenie za príkladnu obnovu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Art Ján Ševčík | 00000000 | 1 100,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1958/17 | oprava úniku vody v ústred.kúrení-práce naviac SOŠ elektrotech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 829,37 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1900/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 338,82 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1900/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 338,82 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1676/19 | letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-18.-20.11.2019-Mgr. Masácová,p.s.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 688,29 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1677/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-18.-20.11.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 187,71 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1935/17 | výmena prívod.potrubia SOŠ vinársko-ovocinárska,Kostolná 3,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 519,61 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1876/15 | redizajn vizuálov pamätné listy,výročná cena,čestné uznanie,čestné občianstvo,pozvánka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 192,00 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1876/15 | redizajn vizuálov pamätné listy,výročná cena,čestné uznanie,čestné občianstvo,pozvánka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 192,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1730/19 | zabezpečenie ubytovania v Antverpách - 18.11.2019-20.11.2019 - Mgr. Masácová, S. Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 329,21 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1731/19 | zabezpečenie ubytovania v Antverpách - 18.11.2019-20.11.2019 - Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 89,79 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1840/18 | Vianočné trhy -12.12.2018-prezentačné dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 228,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1956/17 | oprava zatekajúcej strechy na škole Športové gymnázium,Ostredková 10,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 095,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1905/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,12 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1906/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,64 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1906/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,64 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1905/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,12 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1688/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-18.-21.11.2019-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 438,00 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1780/18 | odstránenie závad na bleskozvode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 994,75 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1933/17 | oprava prasknutého vodovodu SOŠ vinársko-ovocinárska.Kostolná 3,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 186,45 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |