Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1323/15 | Katedrálny organový festival-koncert 10.9.2015-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 2 000,00 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1237/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1340/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,52 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1325/15 | DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -417,65 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1214/15 | Support Services for Communications System 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 03.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1273/15 | server: LINK halfrack L (01327967) za obd 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1228/15 | serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1227/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0670/15 | Folder-1250ks,pero INTERACT-2500ks,poznámkový blok-2500ks,samolepiaci blok-2500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GIAROO SLOVAKIA,s.r.o. | 46236261 | 3 290,00 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0929/15 | EXPO 2015 Miláno-prezentácia -Príbeh vína Malokarpatská vinár.oblasť-1.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VINALMA, s.r.o. | 35697768 | 1 188,00 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0940/15 | spotrebný materiál k počítačom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 14 670,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0899/15 | vodné,stočné za obd.06/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0934/15 | dodávka tepelnej energie za 06/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 994,60 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0935/15 | vodné za obd.23.05.2015-22.06.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0941/15 | Business CityNET 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0947/15 | EXPO Milano 2015-prenájom fotografického kiosku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 1 198,80 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0917/15 | odvysielané správy a reportáž-propagácia BSK-04.06.-24.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0870/15 | Viva Musica-grafická výroba propagácie BSK v rámci bulletinu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 360,00 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0898/15 | audítorské služby v oblasti platnej legislatívy v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 412,00 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0908/15 | EXPO 2015 MILANO-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.M.A., s.r.o. | 31402119 | 23 976,00 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0909/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-Revízia CO úkrytov v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0848/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0833/15 | 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman, Brusel - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0845/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 97,14 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0999/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0027/15 Zohor - Záhorská VES III.Q 2015-01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1201/15 | upratovacie práce 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1233/15 | zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov Odboru stratégie,územ. rozvoja a riadenia projektov-03.-04.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 980,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1236/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |