Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1464/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.09-2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 695,16 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1459/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 288,00 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1456/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.28.08.2015-29.09.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -192,68 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1451/15 | Business CityNET 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1448/15 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1334/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.4.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 708,86 € | 21.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1402/15 | na základe zmluvy o spolupráci-ROMIADA 2015-06.08.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOX, ROMIÁDA, KULTÚRA | 31801439 | 4 490,00 € | 02.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1435/15 | konz.tlmočenie z srbčiny do slovenčiny,konz.tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 798,00 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0132/15 | účasť na konferencii-Dni slovenských cestárov-8.9.2015-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 130,00 € | 08.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1378/15 | 1x ubytovanie-Ayre Astoria Palace-03.-05.09.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 155,72 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1172/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 7 431,60 € | 24.08.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0850/15 | 3x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0872/15 | oprava výťahu v mesiaci jún 2015-spustenie a kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0881/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0083/15 | preddavková platba za odber tepla - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0086/15 | úhrada poistného 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 38,40 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0884/15 | kancelárske stoly na základe objednávky č.0269/15/EO-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 934,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0890/15 | zemný plyn Kľukatá - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0891/15 | servisné práce-WC 74XX-FEED ROLER KIT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,92 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0892/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0893/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0894/15 | strážna služba za 06/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 478,40 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0903/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0904/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0905/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0910/15 | preklad 3 dok. zo slovenčiny do nemčiny pre rakúskych partnerov-26.5.2015 a 28.5.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 233,88 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0911/15 | konzekutívne tlmočenie-slovenčina-nemčina-25.6.2015 a 30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 192,00 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0913/15 | spravodajský servis-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0914/15 | offline monitoring, online monitoring- za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0919/15 | zverejnenie pracov.ponúk na www.profesia.sk na obd. 26.06.-10.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 153,60 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra |