Faktúry
Počet záznamov: 21611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0060/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 410,24 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0064/15 | parkovné BA 121 TV za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0065/15 | Župné školy v Aviopne 2015-tech. organizač.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTRAORDINARY, s.r.o. | 36185418 | 1 158,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0066/15 | zabezpečenie systému - DRON | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R E X , s.r.o. | 31560474 | 1 285,67 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0078/15 | akciové mob.telefóny SONY Xperia-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 297,07 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0075/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0055/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0094/15 | Notebook HP,HP 350 G2-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 587,97 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0068/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie SPP-za obd. 1.7.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | -25,98 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0070/15 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2014-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 294,67 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0071/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0002/15-predplatné mes. PRÁVO A MAMAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 66,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0073/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0052/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0074/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0053/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0076/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0054/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0077/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0004/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0095/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0117/15 | spravodajský servis za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0127/15 | poplatok za KO 01/2015--Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0240/15 | STORNO-služba bola zrušená-polatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -286,80 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0014/15 | seminár-Elektronické trhovisko od 1.1.2015-27.1.2015-p.Čambalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0015/15 | seminár-Dlhodobý majetok v roku 2015-17.2.2015-p.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0079/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16-27.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0080/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0081/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0082/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0083/15 | seminár PAM 30.00-Bratislava-28.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 800,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |