Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0028/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
B/0047/19 | DOBROPIS k f.č. B/1793/18-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 22.01.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
B/0315/23 | DOBROPIS za rok 2022 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -1 149,31 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0302/17 | STORNO - kopírovací papier A4 Premier 80g - 480 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | -1 145,95 € | 07.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
K/0095/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -1 140,00 € | 25.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/0653/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 126,93 € | 23.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
B/0474/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.28.02.2017-31.03.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 126,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0131/15 | Dobropis- za odber tepla - 01/2015-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 124,77 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1001/23 | STORNO f.č. B/0837/23 - nesprávna výška fakturovanej sumy - za realizáciu prác-07/2023 na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | -1 116,00 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
B/2185/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2017-31.12.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,92 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
B/0325/15 | DOBROPIS za teplo za rok 2014 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,68 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/1171/23 | DOBROPIS - el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 108,13 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
B/0868/18 | DOBROPIS-vodné,stočné za obd. 31.12.2016-11.9.2017-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 096,67 € | 03.07.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2146/15 | STORNO nesprávna fakturácia-konz.tlmočenie z nemčiny do slovenčiny,simultánne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny,preklad z francúštiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -1 070,28 € | 29.10.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2229/17 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy-Kreatívne centrum Bratislava-náklady za prevádzku centra za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -1 065,61 € | 31.12.2017 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
B/1124/19 | STORNO-nesprávma fakturácia-STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | -1 044,00 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1472/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - Drieňová 7, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 041,98 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/0129/15 | STORNO-DOBROPIS-dodávka tepelnej energie za 01/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 037,76 € | 09.02.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
B/1218/18 | DOBROPIS k f.č. 120180638 BSK 2018 - INZERCIA - August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 015,92 € | 13.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
B/0084/21 | STORNO neopravnené.vyúčtovanie-v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -1 011,84 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
K/0015/24 | DOBROPIS - na základe Zmluvy o dielo - Ekocentrum v Čuňove - "Zriadenie expozície Ekocentrum Čuňovo" SDK stena /riadok 20/ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | -1 008,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
K/0167/22 | STORNO-nesúlad so zmluvou o dielo-autorský dozor-Rekonštrukcia NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -1 000,00 € | 21.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
B/0415/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | -999,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0416/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | -999,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
B/1469/22 | DOBROPIS - nespotrebované poistné za obodbie 01.01.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -977,13 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1737/16 | STORNO-úhrada v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel SET | 35880899 | -975,75 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1707/19 | DOBROPIS k f.c. B/0018/19-poskytovanie aktualizovaných verzií RAP Oracle-Standard Edition-rozsah služby 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -972,46 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1602/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -955,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0622/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2018-30.04.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -953,38 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
B/1168/23 | DOBROPIS - el.energia 03/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -949,01 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |