Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1176/16 | STORNO-neopodstatnené fakturovanie-zabezpečenie podujatia-ozvučenie-7th European Summit of Regions and Cities | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -4 614,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
B/0711/20 | STORNO-DOBROPIS k f.č. B/0662/20-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -4 176,00 € | 16.06.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
B/1071/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -4 087,62 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0154/20 | DOBROPIS -za prevádzkovanie veerj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.10.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 070,58 € | 13.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
B/1520/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -4 032,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1278/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.04.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 021,58 € | 05.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
B/2084/16 | STORNO-neplatná zmluva-za výkon upratovacích služieb -01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | -3 949,99 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
B/0819/16 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia-servisný zásah-serverovňa BSK,spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -3 900,00 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0495/17 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2016 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 856,18 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
K/0048/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -3 778,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
B/1572/20 | STORNO- faktúra nespadá pod aktual.zmluv.vzťah-servis.prehliadka plyn.kotlov,PHP,pož.vodovodov, a roč.kontrola plyn. a tlak.zariadení-Bratislava,Pezinok,Malacky,za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -3 744,55 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
B/0342/18 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2017 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 679,03 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
K/0054/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -3 648,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
B/0992/22 | DOBROPIS k fa.č.B/1260/21,B/01699/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -3 596,80 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
B/0335/24 | DOBROPIS - odber tepla 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -3 552,49 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1983/16 | STORNO z dôvodu podpísania dohody o ukončení poist.zmluvy-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK- za obd. 27.06.2016-25.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | -3 474,52 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
B/0258/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -3 454,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
D/0161/16 | STORNO-nepodpísanie zmluvy v roku 2015-úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd.01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbár pozemkové spoločenstvo Devínska Nová Ves | 30802415 | -3 387,18 € | 15.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
B/0350/24 | DOBROPIS za rok 2023 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -3 367,04 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
B/1822/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | -3 333,00 € | 08.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
K/0258/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -3 300,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
B/2194/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 282,90 € | 28.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
B/1838/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 28/2017. (X.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -3 209,04 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1309/21 | DOBROPIS k FA č.2021212-očkovanie klientov za obd 07/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -3 070,50 € | 21.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0582/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | -3 003,60 € | 15.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 11.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0371/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-SLOVENKA ROKA 2016 - propagácia BSK - partner podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | -3 000,00 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
B/0372/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958-tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -2 932,80 € | 11.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
B/0218/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia za inzerciu-Báječná žena-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -2 856,00 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |