Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21611

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
K/0019/15 rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 80 537,21 € 17.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/1009/15 za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.07.2015 - 31.07.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SITY MEDIA s.r.o. 36058564 1 219,24 € 23.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0921/15 1x ubytovanie Hotel Parc Belle Vue,Luxemburg-29.06.-30.06.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 140,00 € 06.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0932/15 zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. 35890363 290,78 € 07.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0980/15 1x letenka-VIE-MXP-VIE-30.6.-2.7.2015-pMikušová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 389,30 € 13.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0981/15 storno poplatok-letenka-p.Frešo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 120,00 € 13.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0982/15 EXPO Miláno-19 ks leteniek Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 2 861,70 € 13.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0983/15 1x letenka-FLR-VLC-VIE-30.06.-02.07.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 318,01 € 13.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/0979/15 Jedálne kupóny10000ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Le CHeque Dejeuner s.r.o 31396674 36 561,60 € 13.07.2015 31.07.2015 Faktúra
D/0096/15 za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 47,00 € 20.07.2015 31.07.2015 Faktúra
B/0988/15 prenájom kancelárie v Bruseli 07/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schuman Business Center 00000000 1 595,18 € 14.07.2015 31.07.2015 Faktúra
B/0883/15 konsekutívne tlmočenie v maďarčine Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STILUS, s.r.o. 35789671 132,00 € 02.07.2015 31.07.2015 Faktúra
B/0920/15 1x ubytovanie Hotel Hospes Palau de la Mar,Valencia-30.6.-02.7.2015--p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 258,00 € 06.07.2015 31.07.2015 Faktúra
B/1004/15 Flipchart magnetický RIO-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 37,20 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0996/15 za autobusovú dopravu vozidlom PK506DM-30.06.2015 -Bratislava-Schwechat a späť Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BEKAPE, a.s. 35722495 200,00 € 17.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1007/15 tlač letákov Centrum pre rodiny v kríze-5000ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Komprint, s. r. o. 00686051 160,00 € 21.07.2015 30.07.2015 Faktúra
D/0101/15 za dodávku SV na prípravu TÚV 08/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 47,00 € 28.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1023/15 VYÚČTOVACIA k Z/0021/15-Vestník MZ SR Bratislavský samosprávny kraj 36063606 V OBZOR s.r.o. 35708956 4,40 € 28.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1024/15 VYÚČTOVACIA k Z/0022/15-Vestník MZ SR Bratislavský samosprávny kraj 36063606 V OBZOR s.r.o. 35708956 18,70 € 28.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1002/15 vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.05.-02.06.2015-Krásnohorská,Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 11,69 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1026/15 VYÚČTOVACIA k Z/0024/15-Vestník MZ SR Bratislavský samosprávny kraj 36063606 V OBZOR s.r.o. 35708956 13,20 € 28.07.2015 29.07.2015 Faktúra
B/0976/15 kancelárske potreby pre Úrad BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 519,58 € 13.07.2015 29.07.2015 Faktúra
B/0961/15 BSK na ľade -turnaj-01.-30.06.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZLL-Sport,s.r.o. 44860935 4 389,89 € 10.07.2015 29.07.2015 Faktúra
B/0866/15 1x letenka-BRU-BTS-BRU-05.-15.6.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 144,82 € 26.06.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0895/15 serverový hosting za 06/2015- KEEP 2012/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, a.s. 35728531 123,74 € 03.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0896/15 služba údržby KEEP Maintenance za 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, a.s. 35728531 975,00 € 03.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0963/15 T-Mobile za 06/2015 - služobné MT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 3 785,81 € 10.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0964/15 T-Mobile za 06/2015 - služobné MT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 466,52 € 10.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0971/15 OZ Parasport24-propagácia BSK na všetkých akciách vyt.OZ Parasport24 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Parasport 24 37978438 5 000,00 € 13.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/0991/15 kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 1 402,12 € 16.07.2015 30.07.2015 Faktúra