Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 24.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 89,46 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 199,23 € 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Správa, údržba PC, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 299,04 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 866,04 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 185,42 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 vodné, stočné, dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 vodné, stočné dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 358,32 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 181,17 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 568,00 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 276,10 € 15.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 91,22 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 622,58 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 039,32 € 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 4 878,85 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 elektrina dom Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 31,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,20 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 179,15 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 296,49 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,15 € 07.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 82,50 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 228,65 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 47,20 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 spracovanie mzdovej agendy za 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MALL SK 35950226 37,30 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 elektrina dom Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra