Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/23 Elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,94 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 085,24 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 plyn na dome ul Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 231,81 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,18 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 256,86 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 pohonné hmoty za apríl Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 428,72 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 149,93 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 spracovanie mzdovej agendy za 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 44,85 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 994,51 € 02.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 potravomy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 228,25 € 02.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 dramatoterapia za apríl 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 27.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 148,70 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 754,82 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 161,99 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 komplexné poistenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 224,00 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 170,11 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 Ťažné zariadenie na škodu Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AUTOCAR 36408905 187,99 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 400,93 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 904,90 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 186,32 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 198,11 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra