Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 633,27 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 300,40 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 školenie modul socíálna práca, stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 250,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 88,11 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 968,93 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 vodné dom Častá 2 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 vodné dom Častá 1 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 162,37 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 320,00 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 oprava kotla a regulácia ÚK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 1 087,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 308,84 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 oprava chladiaceho zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 190,51 € 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 166,74 € 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 203,82 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 materiál k projektu Rozhýbme sa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPORTAGO 05465834 63,42 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 798,26 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 nedoplatok vodné stročné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 572,59 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 167,92 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,94 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 085,24 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 plyn na dome ul Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 231,81 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,18 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 256,86 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 pohonné hmoty za apríl Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 428,72 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 149,93 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 spracovanie mzdovej agendy za 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra