Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0002/17 pneumatiky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 252,76 € 06.04.2017 20.04.2017 Objednávka
VO/0001/23 c Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FPD Media, a.s. 47237601 432,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Objednávka
VO/0001/22 kancelársky materiál Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 100,00 € 11.01.2022 14.02.2022 Objednávka
VO/0001/21 propagácia školy- MY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 07.01.2021 12.02.2021 Objednávka
VO/0001/20 inzercia MY Týždenník pre Záhorie - DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 204,00 € 09.01.2020 23.01.2020 Objednávka
VO/0001/19 VO- príslušenstvo k formátovacej píle Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 1 000,00 € 15.01.2019 14.02.2019 Objednávka
VO/0001/18 VO - oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 04.04.2018 09.04.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFSF/0011/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 316,20 € 17.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFSF/0010/19 stravovanie zamestnancov 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 457,80 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 206,64 € 08.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSF/0010/17 Príspevok na stravu 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 308,88 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,94 € 20.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 18.05.2015 07.01.2016 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,76 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSF/0009/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 259,98 € 27.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFSF/0009/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 425,88 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFSF/0009/16 Príspevok na stravu 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 324,66 € 16.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0009/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 562,44 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFSF/0009/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 260,40 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra