Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/18 vodné, stočné 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 135,97 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 spotrebný materiál na vyučovací proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 46,10 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 telekomunikačné poplatky 10/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,17 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 služby mobilného operatóra 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,25 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 plyn 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 939,07 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 elektricka energia 10/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 211,00 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Zabezpečenie LV 2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 1 200,00 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 pranie kobercov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,85 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 inzercia v denníku PRAVDA Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 22.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 modul GDPR Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vema, s. r. o. 31355374 172,80 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 259,98 € 27.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 225,62 € 27.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFCM/0014/18 paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 901,00 € 02.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFCM/0015/18 Nákup 5ks počítačov+monitori Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 6 000,00 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 služby SANET 10-12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 22.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 inzercia v Senecké ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 192,00 € 22.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 inzercia v MY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 288,00 € 27.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 ročná servis kotla + plynových zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 660,00 € 22.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFCM/0016/18 paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 716,00 € 03.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 zrážky 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 30.09.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 zrážky 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 vodné, stočné 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 247,42 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 čistiace potreby + kanc.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 71,45 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis výťahu 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 6 000,00 € 06.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KORATEX a. s. 31332277 5 997,60 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,36 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 629,40 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 pranie kobercov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra