Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0002/18 switch Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 90,00 € 26.01.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 64,80 € 29.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 čistenie kanalizačného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 184,02 € 29.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 telekomunikačné poplatky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,59 € 29.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 zrážky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,24 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 pranie a prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 servis výťahu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 uverejnenie inzerátu v týždenníku MY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 192,00 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 uverejnenie inzerátu v MY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 108,00 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Služby mobilného operátora 01/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFCM/0003/18 paušálna starostlivosť o PC + materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 550,00 € 09.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 plyn Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 457,41 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 elektricka energia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 473,47 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 vodné, stočné Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 200,60 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 členský poplatok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 telekomunikačné poplatky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,69 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 výmena riadiacej dosky - kotol Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 619,20 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 31,04 € 14.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 16,32 € 15.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 služby SANET 1-3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 39,50 € 27.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 kurz Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VEMAL, s.r.o. 36654728 84,00 € 28.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 62,56 € 28.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Príspevok na stravu 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 278,88 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Vydané obedy 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 314,72 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zrážky 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,97 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 telekomunikačné poplatky 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,88 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 pranie a prenájom rohoží 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 servis výťahu 02/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra