Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0047/20 | elektrická energia 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 267,45 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 262,84 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0112/17 | Učebnice AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 250,00 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | stravovanie zamestnancov 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 247,35 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | elektricka energia 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 230,68 € | 15.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | poplatok za el.energiu 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 212,65 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | elektricka energia 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 211,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | plyn 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 195,59 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | elektricka energia 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,23 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | elektricka energia 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,17 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | elektricka energia 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 188,15 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | elektricka energia 10/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 179,72 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | elektricka energia 5/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 172,76 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | plyn 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 153,81 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | elektricka energia 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 132,94 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | elektricka energia 5/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 109,70 € | 14.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | učebnice New Headway Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 107,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 104,00 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | elektricka energia 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 101,42 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | elektricka energia 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 089,06 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | elektricka energia 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 071,49 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 055,00 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | elektricka energia 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 038,70 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | elektrická energia 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,85 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 019,60 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 008,73 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0041/19 | nájomné Gaudeamus 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | nájomné 3/019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |