Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | nájomné 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | nájomné 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | nájomné r. 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | nájomné 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | elektr. energia 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 997,03 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | el.energia 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 992,16 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | elektricka energia 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 990,56 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | elektricka energia 4/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 962,58 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | plyn 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 939,07 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | elektricka energia 9/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 922,06 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | elektrická energia 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 913,21 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 902,00 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | elektricka energia 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 899,97 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | elektrina 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 894,56 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | elektrická energia 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 891,04 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 889,57 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | elektricka energia 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 879,22 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | elektricka energia 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 874,98 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | elektricka energia 6/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 857,14 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/24 | inštalácia notebookov 23ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 840,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 800,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | elektricka energia 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 771,31 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | elektricka energia 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 766,42 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |