Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0389/15 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 546,11 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0390/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 1 094,94 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0391/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 416,56 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0392/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 45,10 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0393/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 126,06 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0054/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,80 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0055/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 103,27 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0117/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 189,36 € 18.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0387/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,97 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0388/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0116/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 547,58 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0473/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 258,56 € 21.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0472/15 Ozvučenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 135,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0470/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0468/15 Počítač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 450,00 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0142/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 276,83 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0063/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 18,00 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0062/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,76 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0141/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,08 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0140/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 583,60 € 13.10.2015 26.10.2015 Faktúra