Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23477

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0471/15 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,45 € 20.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFB1/0427/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 140,00 € 02.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0462/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 383,47 € 13.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0458/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 93,26 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0457/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 96,26 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0456/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 92,80 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0454/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,13 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0453/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 784,14 € 09.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0452/15 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0451/15 Valec do tlačiarne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 172,39 € 06.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0449/15 Prenájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 109,88 € 08.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0448/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 313,89 € 07.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0447/15 Poistenie zodpovednosti za škodu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 237,78 € 07.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0439/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 58,56 € 06.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0438/15 Internet. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0433/15 Oprava automobilu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SCHWARTZ plus s.r.o. 36714887 443,88 € 05.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0410/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 51,29 € 28.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0394/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 51,75 € 21.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0253/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 231,98 € 13.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0251/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 161,78 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra