Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0012/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 283,57 € 26.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0014/16 Veterinárne ošetrenie,vakcinácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 227,48 € 22.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFPC/0001/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 82,66 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0004/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,68 € 14.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0358/15 Plotostrih Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Martin Kubovčák- S.O.M.M. 41020561 363,89 € 03.09.2015 14.09.2015 Faktúra
DFS1/0104/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 447,50 € 31.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFS1/0105/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 337,95 € 03.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFS1/0106/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 476,31 € 03.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFS1/0107/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,00 € 03.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFS2/0052/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 130,70 € 03.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFS1/0103/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 717,03 € 25.08.2015 07.09.2015 Faktúra
DFB1/0352/15 Deratizácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 68,40 € 25.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0206/15 Krmivo HYD Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 483,60 € 05.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0039/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 153,20 € 22.01.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0279/15 Dobropis - tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 -14,64 € 09.11.2015 Faktúra
DFB1/0525/15 El. energia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 080,28 € 09.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFB1/0509/15 El. energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 05.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFPC/0273/15 El. energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 05.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFB1/0331/15 Mýto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 120,00 € 05.08.2015 05.08.2015 Faktúra
DFB1/0441/15 Učebnice ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 343,41 € 06.10.2015 09.10.2015 Faktúra