Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0012/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 283,57 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0014/16 | Veterinárne ošetrenie,vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 227,48 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,66 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0004/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,68 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0358/15 | Plotostrih | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martin Kubovčák- S.O.M.M. | 41020561 | 363,89 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0104/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 447,50 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0105/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 337,95 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0106/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,31 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0107/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0052/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 130,70 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0103/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 717,03 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0352/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 68,40 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0206/15 | Krmivo HYD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 483,60 € | 05.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0039/24 | servisná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 1 153,20 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0279/15 | Dobropis - tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | -14,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFB1/0525/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 080,28 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0509/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0273/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0331/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0441/15 | Učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 343,41 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |