Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0587/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 03.07.2023 01.08.2023 Objednávka
VOBJ/0475/23 Prevoz krmiva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 01.06.2023 07.07.2023 Objednávka
DFB1/0365/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0422/23 Preprava krmiva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 Stavebné práce, opravárenské práce 640,00 € 05.05.2023 22.12.2023 Objednávka
DFB1/0269/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0333/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 10.05.2023 Objednávka
VOBJ/0228/23 Prevoz krmiva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 10.03.2023 12.04.2023 Objednávka
DFB1/0903/22 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 460,00 € 25.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1044/22 Prevoz krmiva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 460,00 € 07.11.2022 25.11.2022 Objednávka
DFB1/0151/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0213/24 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB1/0562/16 Preprava žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Hanzlík 32832567 140,25 € 21.10.2016 27.10.2016 Faktúra
VOBJ/0461/22 Oprava brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 2 590,00 € 26.04.2022 06.05.2022 Objednávka
DFKV/0003/22 brána Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 2 590,00 € 10.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0460/22 Oprava unimobuniek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 4 987,00 € 26.04.2022 14.06.2022 Objednávka
DFB1/0477/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 4 987,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
4/2018 Zmluva o nájme pozemku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kynologický klub Senec 37925342 Nájmy a prenájmy 0,52 € 14.11.2018 01.12.2018 28.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0804/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pavel Šánek 73551694 553,50 € 29.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1226/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pavel Šánek 73551694 554,00 € 26.11.2018 06.12.2018 Objednávka
DFB1/0485/16 Prezentér Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TN TRADE Slovakia, s.r.o. 36026492 66,48 € 26.09.2016 04.10.2016 Faktúra