Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0060/15 Elektrická energia Zálesie 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 05.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0102/15 El. energia - Ivanka 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 05.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0101/15 Inzercia - Nitrianske noviny 23.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 120,00 € 05.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFS1/0029/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 337,32 € 06.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0030/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 93,25 € 06.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0064/15 Plyn Zálesie 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 06.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0106/15 Plyn maloodber 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 06.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFB1/0108/15 Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFPC/0063/15 Potraviny na akciu - rybárska stráž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 412,55 € 06.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0105/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 275,72 € 06.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0107/15 Oprava automobilu - Škoda Octavia SC 477 DM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Fridrich Bors Oprava automobilov 22834273 513,40 € 06.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0114/15 Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFB1/0115/15 Telekomunikačné služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,98 € 09.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFPC/0066/15 Spotrebný materiál - žiarovky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 123,46 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0116/15 Nájom plyn. fliaš 2/2015, Poplatok za faktúru 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 118,38 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0065/15 Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,27 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0112/15 Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 299,65 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0113/15 Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 192,95 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0111/15 Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25 145,90 € 09.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0117/15 Cestovné poistenie - žiaci, doprovod Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,84 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra