Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0087/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/15 | Plyn Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0083/15 | Morky 1-dňové Hybrid | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 724,48 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/15 | Elektrická energia Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0143/15 | Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 132,00 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0042/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 582,44 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0144/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/15 | Potraviny na akciu Potrav. komora, Futbal. zväz | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 237,95 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0091/15 | Potraviny na akciu - Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 358,53 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0043/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 708,38 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0044/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 616,23 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0145/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 906,29 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 144,45 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0045/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 489,17 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0026/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 173,24 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0027/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 43,93 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0148/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0149/15 | Telekomunikačné služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0150/15 | Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 705,17 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra |