Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0077/15 Filtre do vysávača Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 70,00 € 23.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0074/15 Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 187,00 € 23.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0076/15 Oprava auta SC849AP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef HUDÁK ALF SERVIS 14052989 255,00 € 23.02.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0045/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 11,40 € 24.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0078/15 Ochranné pracovné odevy,obuv Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 227,10 € 24.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0080/15 Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sidó & Sidó Peter Sidó 37489640 307,60 € 24.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0079/15 Oprava radiátorov v kynologickej učebni Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ATYSS s.r.o. 35909978 1 898,40 € 24.02.2015 18.05.2015 Faktúra
DFS1/0022/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 310,55 € 25.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0023/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 888,57 € 25.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0083/15 Tlačivá k záverečným skúškam Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 30,12 € 25.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0044/15 Oprava auta SC770DC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana 31110690 220,12 € 25.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0082/15 Oprava auta SC455CO,SC937DM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Miroslav Halvoník, autoelektrikár 11830239 194,20 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0047/15 Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 R.O. s.r.o. 35972173 4 206,00 € 25.02.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0046/15 Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 R.O. s.r.o. 35972173 990,00 € 25.02.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0081/15 Čistiace potreby pre Internát Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 89,38 € 25.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0084/15 Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 6 382,74 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0014/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 86,80 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0015/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 90,25 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0024/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 918,33 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0085/15 Predplatné - Rybářství 3-12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 24,50 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra