Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0926/21 | Motorové vozidlo - mikrobus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 29 316,00 € | 08.11.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
DFKV/0005/21 | vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 29 316,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0004/17 | "Rekonštrukcia objektov SŠ" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 29 112,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0008/21 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 28 945,59 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0928/23 | Dodanie materiálu na vybudovanie výbehov pre školské kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agátový-svet, s.r.o | 53620038 | 28 344,00 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0961/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agátový-svet, s.r.o | 53620038 | 28 344,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1401/19 | Mobilná digitálna učebňa 1:1 MIL-STD / AIRTEC MDC MIL STD so zameraním na podporu znalostného systému v odbore - zbrane , strelivo a streľba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AIRTEC, s.r.o | 36219002 | 27 720,00 € | 20.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
DFKV/0026/19 | vybavenie odbor.učebne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AIRTEC, s.r.o | 36219002 | 27 720,00 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská adademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 27 395,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFB1/0040/15 | Plyn - Ivanka 1/2015, Plyn - Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 098,60 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0991/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 27 006,01 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1018/21 | Výmena okien v Zálesí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 26 944,70 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 26 702,66 € | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFB1/0185/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 094,83 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0494/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25 839,50 € | 19.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0010/19 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 25 257,60 € | 15.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0355/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 227,96 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0120/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 147,40 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0111/15 | Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 145,90 € | 09.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DODATOK Č. 3 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo | DODATOK Č. 3 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | Iné | 25 080,00 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |