Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0715/19 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 24 948,00 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
02072019 | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 24 948,00 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
DFB1/0047/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 858,26 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0708/17 | Energie SOP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 24 842,54 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0322/23 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 24 751,25 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
DFPC/0076/23 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 24 751,25 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0658/15 | Opravy stropov a stien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 699,60 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0658/15 | Opravy stropov a stien | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 699,60 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
VOBJ/0899/19 | Oprava poškodených maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 620,53 € | 17.07.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
DFB1/0697/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 620,53 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 05.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 09.11.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
VOBJ/1139/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 23 795,00 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/1067/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 23 794,24 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0620/23 | Revitalizácia toaliet pre učiteľov SOŠ v Bernolákove | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 23 359,54 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 23 105,00 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFB1/0102/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 032,02 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0195/22 | dodávka a montáž plastových okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 22 453,92 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0512/23 | Sušená objemová kŕmna zmes | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 22 320,40 € | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1153/23 | Dodávka a montáž dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 22 192,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka |