Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0699/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 20 284,94 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 202,47 € 12.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/23 oprava výpuste Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 20 172,14 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1187/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gratex International, a.s. 35743468 20 025,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
No - 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031438 PARTNERSHIP AGREEMENT Under the Erasmus+ Programme1 SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION (KA210-SCH) SMALL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 00601403 Iné 20 000,00 € 04.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0696/16 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 000,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0700/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 000,00 € 21.12.2017 02.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/16 Oprava parného kotla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 19 899,05 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
VOBJ/0829/23 Kúpa prístrojov pre učebňu veterinárstva a hygieny v COVP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MeWAdia s.r.o. 27683818 19 892,40 € 10.10.2023 10.10.2023 Objednávka
DFKV/0002/17 elektrozariadenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Betes, spol. s r.o. 34127364 19 842,60 € 09.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0279/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 640,06 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 19 512,00 € 02.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 477,61 € 11.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 19 476,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
01082019 Výmena poškodených okien a dverí Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 Stavebné práce, opravárenské práce 19 476,00 € 01.08.2019 01.08.2019 23.08.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFKV/0009/23 stav.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 19 313,76 € 04.08.2023 08.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/15 PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 19 231,00 € 10.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/15 PC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 19 231,00 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0155/15 Plyn Ivanka 3/2015, Plyn Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 171,24 € 13.04.2015 06.08.2015 Faktúra
DFB1/0675/16 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 160,00 € 12.12.2016 15.12.2016 Faktúra