Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0378/24 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 126,00 € 15.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0377/24 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 162,00 € 15.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0406/24 Školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 350,00 € 19.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0397/24 Kŕmna zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MACH Hydina Budmerice s.r.o. 35850809 630,00 € 19.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0422/24 Servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 832,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0418/24 Verejné obstarávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 440,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0414/24 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 15 817,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0410/24 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 727,00 € 22.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0429/24 Servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 209,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Objednávka
DFB1/0408/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MACH Hydina Budmerice s.r.o. 35850809 630,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 14 379,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 29.04.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0395/24 kontrola signalitácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 208,72 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 314,66 € 07.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 944,90 € 07.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 726,05 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 640,99 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 832,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra