Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0001/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 455,93 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0277/14 Strava pre Obec Bernolákovo 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 106,40 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0574/14 Príspevok na stravu ZC v zmysle Zákonník práce 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 212,11 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0002/15 Elektrická energia Zálesie 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0278/14 Elektrická energia 2014-ubytovňa Bernolákovo, Plyn 2014-ubytovňa Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 5 816,90 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0002/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 413,75 € 15.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0003/15 PHM SC363CG Dacia - 49 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 61,74 € 16.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0004/15 PHM SC363CG Dacia - 40 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,80 € 16.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0005/15 Dezinsekcia - ubytovňa Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 311,60 € 16.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0006/15 Baliaci materiál do bufetu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 19,50 € 16.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0007/15 Tovar do bufetu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 248,47 € 16.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0003/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,41 € 21.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0008/15 PHM 1.1.2015-15.1.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 49,25 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0009/15 Plyn Zálesie 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0003/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 022,52 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0001/15 Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 180,63 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0003/15 Veterinárne služby, lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 42134501 155,08 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0004/15 Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 414,41 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0005/15 Revízia komínov a dymovodov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0006/15 El. energia - Ivanka 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0007/15 Prenájom kopírky Ivanka 12/2014, Výtlačky z kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 392,85 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0008/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 12/2014, Výtlačky z kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 134,04 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0011/15 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 48,86 € 19.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0012/15 Plyn maloodber Ivanka, Bern. - vyúčtovanie 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 367,47 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0013/15 Vodné Bern. 14.11.-11.12.2014, Stočné, zrážky Bern. 14.11.-11.12.2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 712,97 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0014/15 Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 483,52 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0015/15 Odborná prehliadka a skúška - výťah Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0016/15 Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0010/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 144,59 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra