Faktúry
Počet záznamov: 14087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0045/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0046/15 | Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0047/15 | Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0048/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 224,92 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0049/15 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 520,21 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0017/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 286,77 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0011/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,90 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 1/2015, Strava na akciu CK Tančín 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 162,20 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/15 | Krmivo pre ryby - 8,9 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 198,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0031/15 | Tlačivá,výkazy,nálepky-AUTOŠKOLA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Chovanec MAJOR-servis | 43369448 | 180,06 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/15 | Potraviny na akciu Metodické centrum, Potraviny na akciu Bratská jednota baptistov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 229,78 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 296,02 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0019/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 288,70 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0056/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 71,50 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0059/15 | Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AJFA+AVIS,spol. s r.o. | 31602436 | 49,50 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0060/15 | Oprava vozidla - Seat Cordoba SC129CX | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BartalosAuto s.r.o. | 45713162 | 1 095,66 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 87,32 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 123,37 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0062/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/15 | Oprava SC363CG Dacia Sandero - predná náprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 488,10 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0063/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,11 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0020/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 823,27 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0064/15 | Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 64,93 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/15 | Magnetická nálepka - autoškola 6ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 78,00 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0069/15 | Prenájom plyn. fliaš - tech. kyslík /30.6.-17.10.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 402,52 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0013/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 219,62 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0071/15 | Kotol Vaillant TURBOTEC Plus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 1 155,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,08 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |