Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0345/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eugen Bíró autoservis 32304111 105,00 € 11.08.2015 26.08.2015 Faktúra
DFB1/0346/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 69,36 € 13.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFPC/0214/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 422,96 € 17.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFB1/0330/15 Učiteľský zápisník Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 49,80 € 05.08.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0209/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 120,95 € 10.08.2015 25.08.2015 Faktúra
DFPC/0210/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 3 296,45 € 12.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0212/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 2 699,09 € 14.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFB1/0329/15 Oprava autobusu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 2 499,30 € 05.08.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0207/15 Servisná prehliadka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ivan Beňo 30940681 48,00 € 05.08.2015 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0353/15 Dodávka a montáž PVC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Nemec - Stavrem 34776125 3 460,92 € 25.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFB1/0251/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 335,04 € 01.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0296/16 Oprava vstupnej terasy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SOP Centrum, s. r. o. 36362433 12 604,02 € 21.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DFB1/0249/16 Ceny na súťaž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 69,58 € 01.06.2016 03.06.2016 Faktúra
DFB1/0248/16 Vyšetgrenie,terapia,kontrola Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 340,00 € 01.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0330/19 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 kolomymcm s.r.o. 36838870 1 740,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/23 odbor.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 376,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/16 Znalecký posudok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 146,00 € 11.04.2016 09.05.2016 Faktúra
DFB1/0653/16 Znalecký posudok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 134,00 € 06.12.2016 09.12.2016 Faktúra
DFB1/0205/16 Oprava parného kotla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 19 899,05 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFB1/0662/15 časopis Verejne obstarávanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 99,00 € 17.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFB1/0084/15 Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 6 382,74 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0047/15 Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 R.O. s.r.o. 35972173 4 206,00 € 25.02.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0097/16 Oprava plynového potrubia ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 4 930,85 € 08.03.2016 14.03.2016 Faktúra
DFPC/0046/15 Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 R.O. s.r.o. 35972173 990,00 € 25.02.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0061/16 Stajňová doska Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. 36541249 462,47 € 23.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFS1/0015/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 293,83 € 28.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFS1/0013/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 571,13 € 26.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFS1/0017/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 33,00 € 29.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFS1/0016/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 3,84 € 29.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFS1/0012/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,06 € 26.01.2016 02.02.2016 Faktúra