Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0028/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,52 € 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS2/0029/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 183,62 € 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0161/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 36,44 € 16.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0049/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 427,45 € 16.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0100/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 85,93 € 17.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS1/0050/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 99,94 € 17.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0101/15 Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 284,40 € 17.04.2015 15.05.2015 Faktúra
DFB1/0163/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0172/15 Úroky z omeškania k 31.3.2015 (za plyn Ivanka, Bernolákovo) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 112,16 € 20.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0162/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,25 € 20.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0671/15 Členský príspevok 2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu 42053277 33,00 € 20.04.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 402,00 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0164/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 440,42 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0103/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 66,46 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0165/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 352,09 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0052/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0166/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 139,42 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0033/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,40 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0032/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,11 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0031/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,43 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0030/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Arthur Gilbord, s.r.o. 45706034 96,00 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0104/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 281,76 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0167/15 Cestové poistenie - projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 7,52 € 23.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0168/15 Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 21,10 € 23.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0169/15 Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 30,00 € 24.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFS1/0054/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0170/15 Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0106/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 99,30 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0105/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 141,47 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra