Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/24 finančný bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -107,90 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 110,80 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 1 800,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 195,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 305,60 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 143,60 € 19.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,73 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vice Versa CZ 07072813 1 440,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 378,75 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 503,23 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 564,60 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 281,29 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 90,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 268,98 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,70 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 340,12 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 22,30 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/24 vzdelávacie služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 600,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 302,40 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,19 € 16.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WEOPACK s.r.o. 52165531 21,60 € 16.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0052/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 336,38 € 16.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra