Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0053/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 233,78 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0173/15 Cestovné poistenie - žiak Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,70 € 27.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0171/15 Čistenie kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 387,26 € 27.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFPC/0107/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 134,60 € 29.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0176/15 Vŕtačka príklep. 2ks, brúska vibračná Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 185,40 € 29.04.2015 20.05.2015 Faktúra
DFB1/0174/15 Spotrebný materiál - ventily Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 117,23 € 29.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0175/15 Spotrebný materiál - rezný kotúč Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 159,76 € 29.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0177/15 Spotrebný materiál na opravu - skrutky, vrtáky, matice, príchytky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 184,48 € 29.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0178/15 Akumulátor do autobusu - 2ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 432,00 € 29.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFS1/0055/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 39,72 € 29.04.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0109/15 Ryby - kapor 2.500 kg Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 5 825,00 € 30.04.2015 29.06.2015 Faktúra
DFPC/0108/15 Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 1 727,41 € 30.04.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0179/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 109,75 € 30.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFPC/0110/15 Ryby - štuka rychlená (8 tis.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Rybařství Hodonín, s.r.o. 46965386 449,00 € 30.04.2015 05.06.2015 Faktúra
DFS1/0056/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 686,30 € 30.04.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0113/15 Potraviny na akciu - Projekt Erasmus+ Humpolec Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 107,97 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0117/15 PHM - SC363CG Dacia - 30 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 36,60 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0111/15 Strava pre Obec Bernolákovo 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 111,72 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0112/15 Potraviny na akciu - Metodické centrum, kurz Rybárska stráž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 608,47 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0116/15 PHM - SC363CG Dacia - 29 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 35,50 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFPC/0115/15 PHM - SC363CG Dacia - 46 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,30 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFPC/0114/15 PHM - SC363CG Dacia - 53,04 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 64,28 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFB1/0181/15 Kontrola, údržba, nastavenie a oprava horákov na plyn. kotloch Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 1 632,00 € 05.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0180/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 259,36 € 05.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFPC/0118/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 65,71 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS2/0038/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 58,04 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS2/0037/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 220,46 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS2/0036/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 47,15 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS2/0035/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 33,19 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS1/0057/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 874,50 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra