Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0034/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 307,10 € 05.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0121/15 Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 597,68 € 06.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0119/15 Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 015,98 € 06.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFB1/0185/15 Plyn maloodber 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0186/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 43,58 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0182/15 Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 833,04 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0183/15 Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0184/15 Vodné Ivanka 17.3.-17.4.2015, Stočné Ivanka 17.3.-17.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 181,38 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFPC/0120/15 Plyn Zálesie 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 06.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS1/0058/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 538,18 € 06.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS2/0039/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 109,26 € 06.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0122/15 Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,62 € 07.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFB1/0189/15 PHM 16.4.2015-30.4.2015, diaľ.nálepka + mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 700,67 € 07.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0191/15 Internetové služby 6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0187/15 Internetové služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0188/15 Telekomunikačné služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,76 € 07.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFPC/0126/15 Elektrická energia Zálesie 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 07.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0190/15 El. energia - Ivanka 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0123/15 PHM 16.4.2015-30.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 373,33 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0124/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 108,32 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0125/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 172,74 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS1/0059/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 269,44 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS1/0060/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 278,92 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFB1/0194/15 Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 160,18 € 11.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0197/15 Členský príspevok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava 30779596 37,40 € 11.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0193/15 Spotrebný materiál - žiarovky, hal. trubice Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 403,92 € 11.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFB1/0192/15 Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0200/15 Školenie - personálna práca a odmeňovanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 37,00 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0195/15 Nájom plyn. fliaš 4/2015, Poplatok za faktúru 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 70,57 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0198/15 Telefónne služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 415,63 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra