Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0043/15 Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 186,41 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0044/15 Telekomunikačné služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,00 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0045/15 Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0046/15 Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,69 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0047/15 Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 370,83 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0048/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 224,92 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0049/15 Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 520,21 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0050/15 Telefónne služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 416,45 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0029/15 Strava pre Obec Bernolákovo 1/2015, Strava na akciu CK Tančín 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 162,20 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0030/15 Krmivo pre ryby - 8,9 t Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 198,80 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0041/15 Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 308,52 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0042/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,64 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0051/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 340,40 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0052/15 Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS1/0017/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 286,77 € 10.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0011/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 35,90 € 10.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0031/15 Tlačivá,výkazy,nálepky-AUTOŠKOLA Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Chovanec MAJOR-servis 43369448 180,06 € 10.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0032/15 Spotrebný rybársky materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 357,20 € 11.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0033/15 Vysadzovací rukáv na ryby - 6m Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 181,10 € 11.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0034/15 Klampiarské práce Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Tomáš Barantal 46127798 210,00 € 11.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0053/15 Čistiace prostriedky ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECOLAB s.r.o. 31342213 441,12 € 11.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0054/15 Letenky pre učiteľov (2x184,32), Letenky pre žiakov (5x184,32) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 290,24 € 12.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0018/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 54,00 € 12.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0035/15 Potraviny na akciu Metodické centrum, Potraviny na akciu Bratská jednota baptistov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 229,78 € 13.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0036/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 296,02 € 13.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0056/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 71,50 € 13.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0037/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 87,32 € 13.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0055/15 Ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 2 043,72 € 13.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFS1/0019/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 288,70 € 16.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0059/15 Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AJFA+AVIS,spol. s r.o. 31602436 49,50 € 16.02.2015 16.03.2015 Faktúra