Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0051/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 77,56 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0052/15 | PHM - SC363CG Dacia - 48 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,76 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0053/15 | PHM - SC363CG Dacia - 31 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,72 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0055/15 | PHM - SC363CG Dacia - 43 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0027/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 500,15 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0018/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,86 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0097/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0100/15 | Cestovné poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 43,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0028/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 170,75 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0019/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 63,47 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0029/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 337,32 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0030/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 93,25 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0109/15 | Preplatok poistného min. roky 2013-2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -232,42 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0067/15 | Preplatok poistného - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -77,44 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0117/15 | Cestovné poistenie - žiaci, doprovod | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/15 | Spotrebný rybársky materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 357,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0033/15 | Vysadzovací rukáv na ryby - 6m | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 181,10 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0019/15 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 56,33 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/15 | Mat. na opravu - ventily,radiátor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 73,93 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0070/15 | Práčka ZANUSSI ZWQ61215WA, Mraznička Electrolux EC3201AOW, Chladnička GUZZANTI GZ340 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 842,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0034/15 | Klampiarské práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tomáš Barantal | 46127798 | 210,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0054/15 | Letenky pre učiteľov (2x184,32), Letenky pre žiakov (5x184,32) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 1 290,24 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0091/15 | Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 283,17 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0005/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0010/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0011/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0018/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0021/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/15 | Oprava auta SC770DC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana | 31110690 | 220,12 € | 25.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |