Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14160

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB1/0241/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 141,65 € 26.05.2017 26.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -135,58 € 26.05.2017 26.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 118,30 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,38 € 25.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 159,86 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 152,04 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,60 € 29.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 330,00 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 965,15 € 03.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 028,33 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 352,60 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 454,28 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 134,84 € 11.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 109,19 € 15.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 553,25 € 18.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 58,87 € 18.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 58,39 € 19.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 102,72 € 25.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 217,97 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/17 Montáž druhého ovládania - Autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 525,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/17 Revízia alarmu, nastavenie systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert Javor REJK-NET 34645136 540,00 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 86,40 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 172,80 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 27,22 € 30.05.2017 02.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 103,12 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 51,55 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,80 € 01.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 68,64 € 01.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra