Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0811/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dragon Sport Ing. Marek Majer | 87043084 | 474,06 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0517/15 | Záprahové dvojnápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 1 690,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0518/15 | Záprahové jednonápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 870,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0867/21 | radiator | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH | 814529349 | 1 538,90 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0374/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH | 814529349 | 815,04 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0046/24 | reproduktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH | 814529349 | 187,31 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0801/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 1 369,92 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0861/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 22,43 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0860/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 133,21 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 239,19 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0799/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 1 808,30 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0798/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 304,43 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0204/24 | rybičky do akvaria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karel Klepešta/Giga EXOTIC | 76352200 | 140,90 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0804/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Šánek | 73551694 | 553,50 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0159/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0408/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0003/15 | Kôň - Magic Blade | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Marián Molnár | 711013/6660 | 3 000,00 € | 06.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/1073/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 881,05 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0945/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 2 747,35 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0451/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 2 713,24 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 95,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0132/24 | ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 944,24 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0284/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 2 973,66 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0314/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0315/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0358/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 275,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0113/17 | Maštaľný hnoj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo | 679810 | 6,17 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0402/19 | váženie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo | 679810 | 6,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0022/21 | klúčenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 446,63 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1178/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Čelko KUPSITO | 6751597757 | 1 319,17 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |