Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1093/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 689,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 245,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1088/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 597,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1087/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 457,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 825,21 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1092/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 512,47 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1091/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 711,20 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1090/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 698,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1082/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 118,00 € 12.12.2023 12.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0207/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 271,06 € 12.12.2023 14.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1103/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 69,31 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1101/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS spol. s.r.o. 0031428452 247,20 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 150,76 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 156,12 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1100/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír s.r.o. 54002851 474,23 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1078/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír s.r.o. 54002851 1 687,66 € 12.12.2023 14.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1084/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MeWAdia s.r.o. 27683818 16 577,00 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0024/23 chladnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MeWAdia s.r.o. 27683818 1 625,00 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1083/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MeWAdia s.r.o. 27683818 33 829,00 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0206/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 66,24 € 11.12.2023 14.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1074/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 34 556,15 € 08.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1071/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 267,98 € 08.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1072/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 25,05 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1076/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 766,83 € 08.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1073/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 881,05 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1075/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 59,09 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1067/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 23 794,24 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1069/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Berylo.cz s.r.o. 28593359 1 039,90 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/23 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 106,13 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 360,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra